СИБУР: выручка за 9 месяцев 2024 г. выросла на 7,6%, чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза
0
80
Компания представила отчет за 3 квартала 2024 г.
Москва, 27 ноя - ИА Neftegaz.RU. СИБУР Холдинг, крупнейший в России производитель синтетических материалов, опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2024 г. по стандартам МСФО.
Отчет был представлен 26 ноября 2024 г.
Ключевые показатели финансовой деятельности за 9 месяцев 2024 г.:
В апреле 2024 г. компания изменила свою модель управления, перейдя от продуктовых дирекций к отраслевой модели, что позволит развивать каждую отрасль индивидуально и лучше удовлетворять спрос на синтетические материалы.
Примерно половина выручки СИБУРа формируется за счет базовых полимеров, таких как полипропилен и полиэтилен, что обусловлено их высокой добавленной стоимостью и устойчивой вертикально интегрированной бизнес-моделью.
Выручка от продажи полимеров за 9 месяцев увеличилась на 2,8%, до 335 млрд руб.
Рынок полимеров в России растет значительно быстрее, чем ВВП, и ожидается, что темпы роста далее будут составлять не менее 3-4% в год.
Дополнительно, выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза возросла на 7,7%, достигнув 151 млрд руб., в то время как продажи эластомеров увеличились на 9,4%, до 76,8 млрд руб.
Эти результаты подтверждают глобальные тренды на увеличение применения синтетических материалов и активные программы импортозамещения, которые реализуются в ключевых отраслях, таких как строительство, автомобилестроение и медицина.
В инвестиционную деятельность за девять месяцев было вложено 190 млрд руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Значительная часть EBITDA СИБУРа приходится на мощности, запущенные в эксплуатацию в 2013-2019 г.
В настоящее время компания реализует три крупных проекта, которые увеличат производственные мощности по полимерам на 50% к 2028 г.
В частности, строится Амурский газохимический комплекс (АГХК), готовность которого уже превышает 60%.
После его запуска СИБУР сможет войти в шестерку мировых лидеров по производству базовых полимеров и улучшит позиции России на мировом рынке.
По состоянию на 30 сентября 2024 г., чистый долг составил 732,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 г.
Это изменение связано как с ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам, так и с привлечением новых кредитов в рублях.
Соотношение долга к EBITDA составило 1,5x.
Отчет был представлен 26 ноября 2024 г.
Ключевые показатели финансовой деятельности за 9 месяцев 2024 г.:
- Выручка составила 840,7 млрд руб., увеличившись на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это произошло благодаря увеличению объемов производства и реализации синтетических материалов в России, на долю которой приходится более 75% всех продаж.
- EBITDA достигла 342,6 млрд руб., что на 2,1% меньше, чем в 2023 г. Это связано с ростом цен на сырье и материалы, однако рентабельность остается на стабильно высоком уровне - 40,8%.
- Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза и составила 157,8 млрд руб. Это увеличение обусловлено тем, что в предыдущем периоде компания понесла убытки от курсовых разниц в размере 105,4 млрд руб.
- Рентабельность по EBITDA составила 40,8%.
- По состоянию на 30 сентября 2024 г., чистый долг компании вырос до 732,9 млрд руб. по сравнению с 637,0 млрд руб. на конец 2023 г. Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,5x в рублевом и долларовом выражении. Это изменение связано как с ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам, так и с привлечением новых кредитов в рублях.
В апреле 2024 г. компания изменила свою модель управления, перейдя от продуктовых дирекций к отраслевой модели, что позволит развивать каждую отрасль индивидуально и лучше удовлетворять спрос на синтетические материалы.
Примерно половина выручки СИБУРа формируется за счет базовых полимеров, таких как полипропилен и полиэтилен, что обусловлено их высокой добавленной стоимостью и устойчивой вертикально интегрированной бизнес-моделью.
Выручка от продажи полимеров за 9 месяцев увеличилась на 2,8%, до 335 млрд руб.
Рынок полимеров в России растет значительно быстрее, чем ВВП, и ожидается, что темпы роста далее будут составлять не менее 3-4% в год.
Дополнительно, выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза возросла на 7,7%, достигнув 151 млрд руб., в то время как продажи эластомеров увеличились на 9,4%, до 76,8 млрд руб.
Эти результаты подтверждают глобальные тренды на увеличение применения синтетических материалов и активные программы импортозамещения, которые реализуются в ключевых отраслях, таких как строительство, автомобилестроение и медицина.
В инвестиционную деятельность за девять месяцев было вложено 190 млрд руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Значительная часть EBITDA СИБУРа приходится на мощности, запущенные в эксплуатацию в 2013-2019 г.
В настоящее время компания реализует три крупных проекта, которые увеличат производственные мощности по полимерам на 50% к 2028 г.
В частности, строится Амурский газохимический комплекс (АГХК), готовность которого уже превышает 60%.
После его запуска СИБУР сможет войти в шестерку мировых лидеров по производству базовых полимеров и улучшит позиции России на мировом рынке.
По состоянию на 30 сентября 2024 г., чистый долг составил 732,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 г.
Это изменение связано как с ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам, так и с привлечением новых кредитов в рублях.
Соотношение долга к EBITDA составило 1,5x.